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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 20:19

你好,應(yīng)交稅費(fèi)期末余額=應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的貸方余額—應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的借方余額 

草莓 追問(wèn)

2022-01-07 20:21

賬務(wù)上是應(yīng)交稅費(fèi)余額是1081.87,申報(bào)期末留抵1081.86,要不要調(diào)整呢

鄒老師 解答

2022-01-07 20:24

你好,雖然只有0.01的差額,也是需要做調(diào)整使得二者一致才是的。

草莓 追問(wèn)

2022-01-07 20:24

如何調(diào)呢

鄒老師 解答

2022-01-07 20:25

你好,哪個(gè)數(shù)據(jù)才是正確的呢? 

草莓 追問(wèn)

2022-01-07 20:42

賬上是對(duì)的

鄒老師 解答

2022-01-07 20:44

你好,賬上是對(duì)的,就需要做申報(bào)表的更正申報(bào)才是的 

草莓 追問(wèn)

2022-01-07 20:49

調(diào)整到余額一致就可以了

鄒老師 解答

2022-01-07 20:50

你好,是的,是這樣的

草莓 追問(wèn)

2022-01-07 21:00

更正的話,會(huì)不會(huì)收入又多出0.01元呢

鄒老師 解答

2022-01-07 21:02

你好,需要查明差異的原因,才知道收入是否會(huì)多出0.01的

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你好,應(yīng)交稅費(fèi)期末余額=應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的貸方余額—應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的借方余額?
2022-01-07 20:19:57
你好 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---銷(xiāo)項(xiàng)稅 3153.44 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3153.44 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 355.43 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額355.43
2020-06-14 16:42:40
你好,表示本期應(yīng)交增值稅是101255.20
2023-12-28 13:34:03
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-02 09:14:16
你好,同學(xué)。 借方表示進(jìn)項(xiàng)多交的留抵的 貸方 表示 欠交的 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅是一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目。 你說(shuō)的已交這些是三級(jí)科目 了
2020-03-12 17:51:37
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