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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2022-01-09 12:03

你好 借  應交稅費-應交增值稅-減免稅額  借 管理費用  負數

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 12:06

交的時候:借:管理費用280,貸:銀行存款。抵扣的時候:借:應交稅費未交增值稅280,貸:管理費用280

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 12:06

是這樣嗎?

答疑蘇老師 解答

2022-01-09 12:11

你好,抵扣的時候最好是借管理費用 負數,這樣方便軟件取數的。

┊晴忝兮兮┊ 追問

2022-01-09 12:15

好的,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2022-01-09 13:29

不客氣,祝工作順利哦?

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相關問題討論
你好 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借 管理費用 負數
2022-01-09 12:03:40
借管理費用辦公費貸銀行存款 需要交稅,需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數。
2022-03-10 15:46:36
會計分錄: 借:增值稅稅控盤維護費XX 貸:應付賬款XX 拓展知識:增值稅稅控盤維護費是指企業根據營業執照以及稅務機關指定的稅控盤而支付的費用,是企業繳納稅款的必要費用,支付此費用可以有效地縮短稅收申報周期,縮短稅務審計周期,節省企業的財務成本。增值稅稅控盤維護費的計量單位是貨幣單位,它的記賬方式是以賬戶借貸方式記賬。在繳納稅控盤維護費時,企業應當付款并在賬上記錄,同時應當把繳費憑據上傳至稅務機關,以便申報稅款時可以享受優惠政策。
2023-02-20 22:16:29
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
2019-09-10 16:42:47
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2022-01-11 19:29:24
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