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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-08 14:55

你好 有取得相應發票嗎

周濤 追問

2018-08-08 14:55

取到了

鄒老師 解答

2018-08-08 14:58

你好 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

周濤 追問

2018-08-08 15:09

我現在做的是五月份的,公賬戶付給出納1370元   發票兩張:稅控盤是890元和軟件維護的480元。這個具體怎么寫,請老師指教呀,才接手的~謝謝

鄒老師 解答

2018-08-08 15:11

你好  借;其他應收款   貸;銀行存款 
借記“管理費用”等科目,貸記“其他應收款。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

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相關問題討論
你好 有取得相應發票嗎
2018-08-08 14:55:20
借管理費用辦公費貸銀行存款 需要交稅,需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數。
2022-03-10 15:46:36
您好 借:管理費用——辦公費 1830 貸:銀行存款 200+280+1350=1830 借:管理費用——辦公費 -200-280=-480 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 480
2019-09-23 20:17:01
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2022-01-11 19:29:24
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 借:管理費用-820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費330元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 330     貸:銀行存款/現金 330 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費用 -330
2018-12-18 19:37:59
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