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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-09 15:36

你好
去年做了收入的嗎

煥英 追問

2022-01-09 15:38

款已存入銀行,要做的。

郭老師 解答

2022-01-09 15:40

去年收入做了
應(yīng)該在去年暫估成本
然后發(fā)票到了沖成本
做發(fā)票的

煥英 追問

2022-01-09 15:40

因為銀行已收到款十多萬,但只取了兩萬元買材料,如果我不掛應(yīng)付賬款買材料的錢也不合理啊。

煥英 追問

2022-01-09 15:44

我就想著今年收到的票能貼到去年做原材料的憑證后面嗎?今年我就做,借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款,這樣

郭老師 解答

2022-01-09 15:44

你好
你的成本一共多少錢

煥英 追問

2022-01-09 15:47

我就按收入15萬,成本票10萬左右這樣

郭老師 解答

2022-01-09 15:49

哪你去年借原材料貸應(yīng)付帳款
借工程施工貸原材料
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工

煥英 追問

2022-01-09 16:01

哦哦,要這樣做帳才合適是吧!

郭老師 解答

2022-01-09 16:03

對的是的,你的收入和成本需要匹配。

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相關(guān)問題討論
你好 去年做了收入的嗎
2022-01-09 15:36:35
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
年底暫估入賬,年后沖回這個分錄是正確的。
2023-01-10 17:09:10
生產(chǎn)領(lǐng)用時借生產(chǎn)成本的原材料。
2023-06-29 11:54:49
收到發(fā)票的時候,借原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
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