老師 我想請教一下 5月份的賬 會(huì)計(jì)分錄 金額小了,正常稅款已經(jīng)繳納了,12月剛放發(fā)現(xiàn) 請問一下 12月賬 補(bǔ)這一筆分錄 要怎么做 是借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi)嗎?

陸
于2022-01-11 16:09 發(fā)布 ??742次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2022-01-11 16:13
可以的,可以這么做的。如果你是一般納稅人的話,應(yīng)該填寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以這么做的。如果你是一般納稅人的話,應(yīng)該填寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-01-11 16:13:09
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
對于這種跨年度的記賬錯(cuò)誤更正,您可以通過以下步驟進(jìn)行處理:
1.編制更正憑證借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號(hào)]憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯(cuò)誤記賬,使賬務(wù)記錄準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況。
例如,如果錯(cuò)誤發(fā)生在 2023 年 12 月的第 50 號(hào)憑證,那么在 2024 年進(jìn)行更正時(shí),摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號(hào)憑證錯(cuò)誤,將應(yīng)收賬款調(diào)整為預(yù)收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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2022-01-11 16:30
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