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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-12 15:43

供應商進來的商品當時不開具發票,按暫估處理

a?波波? 追問

2022-01-12 15:57

進貨時:借:庫存商品 —暫估
           貸:應付賬款
結賬開發票時:
        借:庫存商品—暫估  (紅字)
           貸:應付賬款     (紅字)
        借:庫存商品  
            應交稅費—進項稅額
          貸:應付賬款
        借:應付賬款
          貸:銀行存款
    是這樣嗎,老師?

文文老師 解答

2022-01-12 16:09

是的,邏輯與分錄,均非常正確

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相關問題討論
你好,同時按住? ?Ctrl%2BF12? 執行反結賬操作。
2024-04-09 16:08:28
你好,同時按住? ?Ctrl%2BF12? 執行反結賬操作。
2024-04-09 16:12:13
你好,可以的, 沒問題,更新以后的所有會計報表
2023-03-24 16:20:27
您好 直接在10月的賬沖紅就好了
2022-11-05 17:29:29
、進入財務軟件主界面,點擊賬務處理. 2、點擊賬務處理后,界面跳轉i,點擊期末結賬. 學員剛剛提問 金蝶精斗云迷你版2022年6月份已經結賬怎么反結賬 去看看 3、進入期末結賬對話框,選擇反結賬,點擊開始.
2022-07-12 14:53:59
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