

企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)第四季度申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預(yù)繳的所得稅費(fèi)用再年度匯算清繳的時(shí)候怎么填
答: 你好主表 本期實(shí)際已繳納里面填寫 這個(gè)是自動(dòng)的
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報(bào)利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個(gè)金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報(bào)錯(cuò)了才需要修改的;? ? ? ?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我報(bào)企業(yè)所得稅匯繳,我是在電子稅務(wù)的稅費(fèi)申報(bào)及繳納,企業(yè)所得稅申報(bào)中,這幾個(gè)所得稅申報(bào),是選擇我用紅線圈起來的這一項(xiàng)嗎?
答: 對(duì)的,是的,是這么做的。










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


