收到個(gè)人代開發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱,支付 問
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請問印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師,我們過年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計(jì)入哪些 問
這個(gè)是可以開專票的 答


小規(guī)模納稅人,做2010年10-12月的賬的時(shí)候,一直要不到進(jìn)貨發(fā)票,但現(xiàn)在一月份可以給我們開發(fā)票了,之前做的是借 庫存商品 貸其他應(yīng)付款法人(附法人微信轉(zhuǎn)賬憑證),現(xiàn)在一月份報(bào)稅之前收到的發(fā)票可以貼到去年10-12月的憑證嗎?還是我把賬改成 借庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 (暫估入庫)然后把發(fā)票一月份入賬沖應(yīng)付賬款啊?
答: 您好,應(yīng)當(dāng)是按暫估入庫入賬更標(biāo)準(zhǔn)
鄒老師,小規(guī)模納稅人,10-12月份進(jìn)貨六萬多,法人微信轉(zhuǎn)賬付款,貨也到了,發(fā)票今年一月份才開給我們,估計(jì)金額也一次開不完,我也要暫估入庫嗎?借庫存商品,貸其他應(yīng)付款-法人,收到發(fā)票了,再紅沖,再做入庫,然后剩下的再暫估入庫?還有我們?nèi)ツ晔止ぃ衲觊_始在軟件上做賬,那怎么紅沖這個(gè)憑證啊?(我是咱學(xué)堂學(xué)員,找您問問題真難,有時(shí)候遇不到您,就在這搜到了)
答: 您好,是要暫估的,暫估的憑證是正確的。 沖紅的憑證跟暫估時(shí)一樣,只是紅字。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
24年12月是做的暫估入庫:借:庫存商品貸:其他應(yīng)付款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品沖銷暫估入庫:借:應(yīng)付賬款-貨款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-貨款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品24年12月做的暫估入庫和沖銷暫估入庫是這樣做的,但是法人有一部分是現(xiàn)金付的,其他是法人支付寶付的,現(xiàn)在報(bào)銷給法人的貨款是直接做借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款 這樣就可以了?不用去體現(xiàn)法人是現(xiàn)金付的還是銀行付的?
答: 對的是的,是這個(gè)意思的。




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萌萌。 追問
2022-01-16 11:21
小林老師 解答
2022-01-16 11:52