老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


鄒老師,小規(guī)模納稅人,10-12月份進貨六萬多,法人微信轉(zhuǎn)賬付款,貨也到了,發(fā)票今年一月份才開給我們,估計金額也一次開不完,我也要暫估入庫嗎?借庫存商品,貸其他應付款-法人,收到發(fā)票了,再紅沖,再做入庫,然后剩下的再暫估入庫?還有我們?nèi)ツ晔止ぃ衲觊_始在軟件上做賬,那怎么紅沖這個憑證啊?(我是咱學堂學員,找您問問題真難,有時候遇不到您,就在這搜到了)
答: 您好,是要暫估的,暫估的憑證是正確的。 沖紅的憑證跟暫估時一樣,只是紅字。
老師,您好,我想咨詢一下,小規(guī)模要注銷時,庫存商品和其他應付款有余額怎么處理?
答: 你好,庫存商品需要按報廢或銷售處理 其他應付款需要償還,如果不需要償還了,就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人要注銷有其他應付款金額很大沒有實收資本可以嗎
答: 您好, 要把其他應付款沖掉才可以
小規(guī)模納稅人一直借股東法人的錢周轉(zhuǎn),幾年下來其他應付款金額很大,并沒有實收資本,現(xiàn)在要注銷了該怎么處理?
老師好,小規(guī)模納稅人進貨,貨已到,款已付(法人微信支付),發(fā)票下個月才會收到,暫估入庫的話,貸方是只能記到應付賬款嗎?還是其他應付款-法人
老師我們是小規(guī)模納稅人。老板打錢給公司有其他應付款掛著帳,現(xiàn)在公司打給老板2000元,是借:其他應收款 貸:銀行存款還是借:其他應付款?









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萌萌。 追問
2022-01-16 21:24
徐悅 解答
2022-01-16 21:28
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2022-01-16 21:32
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2022-01-16 21:43
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2022-01-16 22:24
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2022-01-17 01:21
徐悅 解答
2022-01-17 07:40