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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-17 12:36

您好
12月需要沖銷之前的憑證重新按發(fā)票金額入賬
如果金額一致沖銷的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄不需要沖銷

~ 、 追問

2022-01-17 12:49

好的,老師。還有一個(gè)問題:我每個(gè)月都有無票收入,相當(dāng)于都是羅起的。11月確認(rèn)了170萬的無票收入,12月又確認(rèn)了230萬,12月開了票190萬。這種我增值稅申報(bào)表時(shí)我該如何填呢

bamboo老師 解答

2022-01-17 13:17

12月開了票190萬 請(qǐng)問是沖減的170萬的未開票么?

~ 、 追問

2022-01-17 13:48

有120萬是11月確認(rèn)的無票收入補(bǔ)開的,有70萬是12月的收入

bamboo老師 解答

2022-01-17 14:04

70萬是12月的收入 是開票收入吧 

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您好 12月需要沖銷之前的憑證重新按發(fā)票金額入賬 如果金額一致沖銷的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄不需要沖銷
2022-01-17 12:36:58
您好,1是的,2成本不需要調(diào)整
2022-01-24 22:41:22
借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 庫存商品 負(fù)數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
您好,暫估成本入賬,只是發(fā)票沒有來,我們的成本實(shí)際是發(fā)生了 登記實(shí)際發(fā)生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付職工薪酬、庫存材料等
2024-04-13 06:53:05
1.最好次月沖紅 因?yàn)闀汗朗桥R時(shí)性的 2.可以按照差額調(diào)整 或者整個(gè)沖紅重新記賬 都可以
2019-12-16 14:11:44
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