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葡萄
于2022-01-21 13:41 發布 ??881次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-21 13:41
您好請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
葡萄 追問
2022-01-21 13:59
老師的意思是認證了多少進項,以前做的待認證的話,就結轉到進項,其他不需要作什么科目,年終在把專欄銷項進項余額結轉
2022-01-21 14:03
假如賬上留底稅額比申報表留底金額要多,我怎么做調整分錄,賬上是7月重新建賬的,只能調整7月的期初
bamboo老師 解答
2022-01-21 14:13
是的 認證了多少進項,以前做的待認證的話,就結轉到進項,其他不需要作什么科目,年終在把專欄銷項進項余額結轉
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老師請問一下,申報增值稅認證了一部分進項加上留底稅額,不需要繳稅,賬上需要做什么分錄嗎?
答: 您好 請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答: 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅留抵稅額, 每個月申報增值稅都會有留抵稅額的會計分錄
答: 您好,留底不用特殊做分錄。
應交稅費應交增值稅余額是留底,賬上跟申報表相差一分錢,怎么做分錄沖減這個留底
討論
老師,5月底申請退還的增量留底稅額是100萬,電子稅務局上已申請通過,但是到現在款還未收到,我現在申報5月份所屬期的增值稅,我需要在增值稅申報表上的附表二上的22行(上期留底稅額退還)填上60萬(100*0.6)嗎?
老師我企業要在增值稅申報表上有留底稅額,如果企業沒有收入抵了不了,我將來企業注銷有影響嗎
我們申請免抵退之前是不是需要先申報增值稅申報報,先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報報存在應交的增值稅,需要怎么處理
想申請增值稅留底退稅,判斷我符合條件,目前11月份已經申報完10月屬期稅款,我要提交退稅申請時計算依據是按2021.10月稅款屬期增值稅申報表里留底稅額減去2019.3月期末留底來計算退稅額,還是以2021.9月稅款屬期申報表上留底稅額減去2019.3月留底稅額來計算退稅
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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葡萄 追問
2022-01-21 13:59
葡萄 追問
2022-01-21 14:03
bamboo老師 解答
2022-01-21 14:13