老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


老師你好,想問下,物流公司成立4年,銷售收入累計1000多萬,但是從沒交過增值稅和企業所得稅,應為進項很多,這樣有沒有風險?
答: 同學你好,很高興為你解答,增值稅補交可能是進項多,如果所得稅補交雙面積也沒有這個盈利,但是一般企業它有行業平均的這個盈利水平,你要是低于平均本身是有風險的,人家可能對你進行了查賬
老師你好,想問下,物流公司成立4年,銷售收入累計1000多萬,但是從沒交過增值稅和企業所得稅,應為進項很多,這樣有沒有風險?
答: 您好,您這個我感覺很奇怪,怎么那么多進項發票呢,按說你這個行業應該缺票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么接受捐贈時的增值稅計入企業所得稅應納稅所得額?是否可以理解為購進貨物的增值稅進項是計入收入的?那為什么銷售貨物的增值稅不計入收入?
答: 你好 接受捐贈的時候,賬務處理是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:營業外收入 因為貸方是營業外收入,所以需要計入?企業所得稅的? 應納稅所得額 而銷售貨物的時候,賬務處理是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這里增值稅是負債,沒有計入收入核算










粵公網安備 44030502000945號


