老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


老師,前任計提工會經費科目一直掛的應交稅金,這種錯誤怎么辦?
答: 你好學員 借:應交稅金 貸:應付職工薪酬-工會經費
工會經費的計提,上交單位和上交稅務,會計科目如何做
答: 你好1、2、提取工會經費時: 應提工會經費=計稅工資總額*2% 借:管理費用--工會經費 貸:其他應付款--工會經費 3、上繳工會經費時: 上繳經費=應提取工會經費數*40% 借:其他應付款--工會經費 貸:銀行存款 4、工會支出時:(企業留存的60%部分用于平時的工會開支) 借:其他應付款--工會經費 貸:銀行存款或現金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提工會經費時,是借管理費-工會經費 貸應付職工薪酬 還是貸應交稅費--應交工會經費呢
答: 借管理費-工會經費 貸應付職工薪酬







粵公網安備 44030502000945號



失眠的魚 追問
2022-01-27 07:22
失眠的魚 追問
2022-01-27 07:23
小默老師 解答
2022-01-27 07:45