25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師,九月份有一張專票已經(jīng)在9月份做賬了,可是到現(xiàn)在沒有抵扣,跨年抵扣有沒有影響呢
答: 你好 不影響抵扣的??
5月份申報(bào)的增值稅,有幾張發(fā)票到7月份也沒有收到但當(dāng)時(shí)已經(jīng)勾選抵扣,5月份這幾張沒有發(fā)票的賬務(wù)也沒有做。那么現(xiàn)在我的問題是:已經(jīng)抵扣了但是沒有發(fā)票怎么處理,已經(jīng)抵扣的稅額怎么處理
答: 你好,您已經(jīng)抵扣了,先根據(jù)那個(gè)金額和稅額,先把憑證做上去,不能不做賬,然后已經(jīng)抵扣的稅額呀,正常申報(bào)就行了,實(shí)在不行后期再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
九月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,票沒來就抵扣了沒做,或者掛賬了,現(xiàn)在來了以后,就是票是九月份抵扣的,賬做在了十月份,那我的抵扣聯(lián)是放在九月還是十月
答: 您好 請問抵扣有沒有單獨(dú)做一筆分錄




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玲老師 解答
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