老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


公司就老板一個人,主要交社保用,也不發工資,有正常報個稅,請問會計分錄怎么做?借:管理費用-社保,貸:應付-社保,繳社保時候個人承擔部分怎么辦?借:應付-社保,替他應付-社保,貸:銀行,然后用借:營業外-社保,貸:其他應付來沖,還是做部分工資,借:管理-工資,貸:應付-工資,也不發工資,直接用借:應付-工資,貸:其他應付-社保?哪個好一點?
答: 借管理費用工資/社保 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款 借應付職工薪酬社保 其他應付款 貸銀行存款 如果沒有工資,個人負擔的社保就是工資。
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們出納在發工資時把其中一部份工資沒在發工資模塊發,而是直接用匯款的形式匯給對方,寫備用金,我能這樣做嗎?我在計提工資能這樣做:借:管理費用-工資 貸:其他應付款嗎?
答: 不對,你計提時先:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 然后再轉入其他應付款







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2022-02-10 08:13
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2022-02-10 08:14
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