收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


你好,社保個人部分的每個月25號支付完上月工資后借方還有余額嗎?我怎么一個公司有,一個公司沒有,糾結了
答: 說明你的科目沒有弄平啊,只有自己檢查各個科目的明細賬了
老師請問其他應收款-個人社保借方有余額,當月工資下個月發,那社保的借方余額應該是有當月個人扣繳的數嗎?
答: 是的,你發工資扣的時候做借應付職工薪酬社保,貸其他應收款-個人社保,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,8月份有員工離職,當月工資1960減個人部分371.56余額1588.44,此期間由社保退回802.92,,要扣9月單位幫忙交的社保單位部分865.74和個人部分371.56,現在要發放實發工資1154.08,請問分錄該怎么寫?
答: 同學你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金







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五月的媽咪 追問
2022-02-11 15:03
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2022-02-11 15:04
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