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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-12 14:40

新年好
借:以前年度損益調整—管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工薪酬—福利費 ,     貸:銀行存款等科目  

萍水相蓬 追問

2022-02-12 14:42

年獎金也這樣做嗎

鄒老師 解答

2022-02-12 14:43

你好,年獎金,明細是工資,而不是福利費
借:以前年度損益調整—管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—工資
借:應付職工薪酬—工資 ,     貸:銀行存款等科目  

萍水相蓬 追問

2022-02-12 14:46

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-02-12 14:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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相關問題討論
新年好 借:以前年度損益調整—管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
2022-02-12 14:40:00
您好,借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸應交稅費應交個人所得稅,銀行存款
2022-02-20 16:25:54
你好,不用的,你再無你的原始憑證,也就是工資表里面就有就行。
2021-10-21 15:42:44
同學:您好。會計記賬遵循的是權責發生制原則,收入、費用要進行匹配,哪個月的工資就應該計到哪個月的費用中去。而在實際工作中,例:工資都是下發薪,發放是必須等到這個月過完了,才能準確的計算出每個員工的工資,也才能進行工資發放的,這就造成工資計算和發放的滯后性。所以,在當月的月末,需要根據歷史記錄或者用別的方法暫估該月發生的工資費用,做計提分錄入賬。
2022-03-31 15:57:30
你好 紅沖分錄? 匯算清繳調增了嗎
2020-06-19 14:33:32
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