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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-12 09:23

計提和支付工會經費時:

①借:成本、費用、在建工程、生產成本、工程施工——工會經費

          管理費用——工會經費

          貸:應付職工薪酬——工會經費

②借:應付職工薪酬——工會經費

          貸:銀行存款——上交上級工會(40%)

                 銀行存款——上交單位工會(60%)

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計提和支付工會經費時: ①借:成本、費用、在建工程、生產成本、工程施工——工會經費 管理費用——工會經費 貸:應付職工薪酬——工會經費 ②借:應付職工薪酬——工會經費 貸:銀行存款——上交上級工會(40%) 銀行存款——上交單位工會(60%)
2020-02-12 09:23:29
借:管理費用、銷售費用-工資等,貸:應付職工薪酬-工資
2022-01-08 22:41:26
如果退回時是借,銀行存款,貸,應付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發現如果入這個科目的話,那么查看應付職工薪酬科目的話金額就多了,重發的部分就是不是重復算了
2024-08-04 07:52:56
你好,計提工資會計分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資會
2022-04-06 19:39:32
你好!計提工資的分錄是同學寫的 借:生產成本-維修費1000,貸:應付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會計分錄
2022-03-29 13:01:14
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