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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-06 19:39

你好,計提工資會計分錄是
借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—工資會

歡呼的太陽 追問

2022-04-06 19:45

老師,要有繳納社保應扣社保部分,這個部分公司承擔,這個會計分錄怎么寫

鄒老師 解答

2022-04-06 19:47

你好,針對社保
借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—社保
借:應付職工薪酬—社保,     貸:銀行存款

歡呼的太陽 追問

2022-04-06 19:56

工資表里做上了社保,下月實發工資的時候做應發工資沖減一下可以嗎?

鄒老師 解答

2022-04-06 19:57

你好,這個社保是單位負擔了,就不需要從應發工資里面減去啊  

歡呼的太陽 追問

2022-04-06 20:07

那我的工資表里就不用做應扣社保部分,只做應付工資和實發工資就行吧

鄒老師 解答

2022-04-06 20:09

你好,是的,是這樣的 

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相關問題討論
借:管理費用、銷售費用-工資等,貸:應付職工薪酬-工資
2022-01-08 22:41:26
你好,計提工資會計分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資會
2022-04-06 19:39:32
你好!計提工資的分錄是同學寫的 借:生產成本-維修費1000,貸:應付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會計分錄
2022-03-29 13:01:14
學員你好,分錄如下 借:生產成本/管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2022-01-08 22:41:26
如果退回時是借,銀行存款,貸,應付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發現如果入這個科目的話,那么查看應付職工薪酬科目的話金額就多了,重發的部分就是不是重復算了
2024-08-04 07:52:56
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