女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-04-10 23:20

您好,是這樣的。計提本月工資會計分錄:借:生產成本//制造費用/管理費用/銷售費用/研發支出/在建工程等(從事工程建設人員薪酬)/合同履約成本,貸:應付職工薪酬。

潔凈的草叢 追問

2022-04-10 23:21

如果有交社保和公積金本月工資怎么計提

小鎖老師 解答

2022-04-10 23:23

計提工資社保會計分錄

借:管理費用--社會保險費(單位部分)
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
發放工資時:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)
貸:其他應付款--社會保險費(個人部分)
銀行存款(實發數)
繳納社保費的會計分錄:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應付款--社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:管理費用、銷售費用-工資等,貸:應付職工薪酬-工資
2022-01-08 22:41:26
你好,計提工資會計分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資會
2022-04-06 19:39:32
你好!計提工資的分錄是同學寫的 借:生產成本-維修費1000,貸:應付職工薪酬1000 ,后面一筆是支付的會計分錄
2022-03-29 13:01:14
學員你好,分錄如下 借:生產成本/管理費用/銷售費用等 貸:應付職工薪酬
2022-01-08 22:41:26
如果退回時是借,銀行存款,貸,應付職工薪酬的話,那是否需要沖減前面的10萬呢,我發現如果入這個科目的話,那么查看應付職工薪酬科目的話金額就多了,重發的部分就是不是重復算了
2024-08-04 07:52:56
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...