

金稅盤減免稅額280.期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應(yīng)交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序?qū)幔恐x謝!
答: 同學(xué)你好 這個循序?qū)幔恐x謝!——是正確的;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買稅控盤減免的增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?之前申報增值稅的時候抵減掉了部分365.9,正好不用交增值稅,但是沒做賬務(wù)處理。需要補分錄和結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因為現(xiàn)在科目余額表:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 減免稅額還是顯示借方余額1000,實際抵減了365.9,還剩634.1借:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅365.9貸:應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 減免稅額 365.9
答: 你好需要做會計分錄和結(jié)轉(zhuǎn)的










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