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送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2022-02-13 09:24

你好,原因如下,你支付材料款沖銷出錯,要不是系統做錯。要不是帳做錯,建議好好再核對檢查一下!

輕彈左手的煙 追問

2022-02-13 09:26

時間太久了,不想再去找原因了,應該怎么調平呢

潘潘老師 解答

2022-02-13 09:28

你好。有依據看下哪里有錯才進行調!

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相關問題討論
你好,原因如下,你支付材料款沖銷出錯,要不是系統做錯。要不是帳做錯,建議好好再核對檢查一下!
2022-02-13 09:24:09
收到發票的時候,借原材料 負數 貸:應付賬款,負數 然后再按發票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
你好,當時的原材料結轉了成本嗎?沒有的話,第一個分錄寫10
2024-04-11 14:38:32
是可以這樣的哈 有些也是發票到了直接放進去之前的憑證后面 借:原材料 貸:應付賬款 這么多分錄
2024-01-03 16:22:36
同學您好,原材料的差異計入當期就可以了
2024-02-27 19:55:04
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