

書店月底結(jié)算銷售成本,因?yàn)闀欠ㄈ藗€(gè)人買的,且沒有發(fā)票,賬上做了其他應(yīng)付款,那月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么操作呢?
答: 您好,沒有發(fā)票的話可以計(jì)入銷售成本,只是不能稅前扣除。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款
是其他應(yīng)付款吧?他們公司應(yīng)該付給公司的款,可以看做是他借公司的款付的那些成本款?
答: 對(duì)于其他應(yīng)付款,屬于公司應(yīng)付出去的款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,向您咨詢一下,暫估成本的話,是記入應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款?
答: 同學(xué),你好 一般是其他應(yīng)付款








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maymay 追問
2022-02-13 11:34
maymay 追問
2022-02-13 11:35
辛夷老師 解答
2022-02-13 11:44
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辛夷老師 解答
2022-02-13 14:47
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