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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-14 14:44

您好,不在利潤表里體現(xiàn)。

小魚兒 追問

2022-02-14 14:54

那在哪里呢老師

玲老師 解答

2022-02-14 14:58

。應交稅費。的數(shù)據(jù)填寫在資產(chǎn)負債表。

小魚兒 追問

2022-02-14 15:11

這個數(shù)字就是實際繳納稅費總額啦?

玲老師 解答

2022-02-14 15:15

不是的。這個數(shù)據(jù)
不是的不是的,這個數(shù)據(jù)不是的。

小魚兒 追問

2022-02-14 15:15

那是哪個呢老師

玲老師 解答

2022-02-14 15:23

實際繳納的稅款應交稅款具體稅款名借方明細的合計數(shù),不包括個人所得稅。

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相關(guān)問題討論
您好,不在利潤表里體現(xiàn)。
2022-02-14 14:44:28
是的呀,就是因為有差額我才交稅,所以是不是要影響利潤呢
2021-04-15 19:12:53
你好,同學 因為 直接用了未分配利潤科目,這個科目不過利潤表,報表勾稽出現(xiàn)這一筆差異是正常的
2024-01-14 14:00:25
利潤分配-未分配利潤相當于是上年度的損益類的科目,借方表示減少上年度的利潤,這相當于是上年度有張發(fā)票進項稅不能抵扣,吧相應的進項稅轉(zhuǎn)出,不能抵扣的進項稅,要增加上年度相應的費用,上年度的費用本年度通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整
2018-06-05 15:21:55
計提分錄應是借 “所得稅費用 1000” 貸 “應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 1000”,期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。先沖銷原錯誤分錄(借 “利潤分配 - 未分配利潤 -1000(紅字)” 貸 “應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 -1000(紅字)”),再做正確分錄,調(diào)整后利潤表數(shù)據(jù)就正確了
2025-01-15 09:04:48
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