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潔凈的耳機
于2022-02-14 15:11 發布 ??654次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-02-14 15:11
你好借:營業外支出貸:銀行存款
潔凈的耳機 追問
2022-02-14 15:13
我們是客戶,借營業外支出紅字,借應付賬款可以嗎
王超老師 解答
這個營業外支出紅字相當于是營業外收入哦,這個不可以的
2022-02-14 15:14
那怎么做賬呢
抵貨款的
借:營業外支出貸:銀行存款/應付賬款等
2022-02-14 15:15
廠家給我們補貼的費用,支出是減少了啊
2022-02-14 15:32
阿,是補給你們的阿,我以為你們要補的借:銀行存款貸:應付賬款
2022-02-14 15:58
抵貨款的,可以像剛剛我那樣做嗎
2022-02-14 16:14
可以的,你這個抵貨款是可以的
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供應商補償前期滯銷報損貨給客戶怎么做賬
答: 你好 借:營業外支出 貸:銀行存款
我公司一客戶與我們供應商簽訂銷售合同,我們供應商發貨給客戶,客戶付款給供應商后,供應商講貨款掛在我公司賬上抵貨款,請問我公司賬怎么做?
答: 您好 具體什么情況,他們之間的交易,應該和您沒有關系,掛在您公司帳上是什么意思
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前期參加供應商會議的飛機票費,后期供應商給貨補,這筆應該怎么記賬
答: 你好 借庫存商品 貸其他應收款
就是在發貨過程中貨物損壞了,然后物流公司賠償給公司,公司又補貨給客戶,那物流公司的賠償和補貨怎么做會計處理呀~
討論
我們代購,先轉款給供貨商,客戶轉款給我們,由供貨商開銷售單給客戶,比如我們轉款給供貨商15000,客戶轉給我們20000,都是通過銀行轉賬,我們不開收據給客戶,怎么體現收入啊?如何做分錄
對于客戶的貨款,客戶一般都抹零了,給個整數,我們支付給供應商的貨款,也是抹零,給整數,怎么做賬
客戶把貨款付到供應商那,供應商給公司客戶開專票,需做會計分錄嗎?怎樣做分錄呢?
我們是經銷商,客戶要退貨,我們收到貨再退給供應商。供應商要收折舊費,先轉給我們,我們再轉給供應商。折舊費怎么開票?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
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2022-02-14 15:13
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2022-02-14 15:14
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2022-02-14 15:32
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2022-02-14 15:58
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2022-02-14 16:14