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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-15 14:57

嗯,進項發票和銷項發票您正常做賬,然后要交5000塊錢的稅,你借應交稅費轉出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅。

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嗯,進項發票和銷項發票您正常做賬,然后要交5000塊錢的稅,你借應交稅費轉出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅。
2022-02-15 14:57:55
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-06 16:45:25
借應交稅費-待抵扣進項稅額
2022-02-16 13:52:46
1、采購方跨年退貨的會計分錄如何寫?進項稅已經認證抵扣了? 沖成本 表二進項轉出 2、銷售方跨年退貨的會計分錄如何寫?對方已經抵扣了進項稅 沖當期收入?
2021-10-18 18:30:08
你好,不需要結轉的,次月認證了再結轉
2022-04-04 08:27:08
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