

老師 我們有一筆勞務費 2021因為沒有發(fā)票入賬到工資了 個稅當時是按勞務費扣的 ,現(xiàn)在補開了發(fā)票 想把勞務費從工資里面調出來,不能影響報表數(shù)據(jù) ,可以從應付職工薪酬-工資調成 應付職工薪酬-勞務費嗎?這筆勞務費 入的研發(fā)費用 因為是研發(fā)人員
答: 您好,這個是可以的哈
之前分配的工資計入了借:研發(fā)支出-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-工資,結轉的時候借:管理費用-研發(fā)費用貸:研發(fā)支出-職工薪酬先需要將已經(jīng)計入研發(fā)費用的人員轉入銷售費用,我應如何做沖銷分錄和結轉費用
答: 同學你好,跨年了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
中秋節(jié)發(fā)的過節(jié)費計入應付職工薪酬一工資,還是應付職工薪酬一福利費?
答: 應付職工薪酬一福利費
所得稅年報期間費用明細表中的研發(fā)費用里有職工薪酬,是填這里還是填第一行職工薪酬里,研發(fā)費用里只填除職工薪酬外的費用之和
發(fā)放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
應付職工薪酬與管理費用、銷售費用、勞務費用、研發(fā)支出勾稽不上,應付職工薪酬少計提了。但是勞務費用、研發(fā)支出里面的這部分費用是由管理費用、銷售費用調整過去的,沒有辦法按月核對,怎么辦?
工會經(jīng)費未通過應付職工薪酬薪酬計提,直接計入了費用,匯算清繳時應付職工薪酬薪酬里面的工會經(jīng)費要填寫嗎?










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