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越努力越幸運
于2022-02-17 20:51 發布 ??630次瀏覽
小陳老師。
職稱: 中級會計師
2022-02-17 20:53
你好 可以的,等交稅的時候再申報抵扣。
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申報增值稅時,稅控服務費減免,只填了增值稅減免申報明細表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務局更正申報嗎
答: 你好,最好是更正申報,你看下在電子稅務局里面能更正吧?
超市零售業申報增值稅,增值稅減免稅申報表如何填寫?
答: 同學你好 是小規模免稅嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物業公司收取暖費免征增值稅,需要稅務局備案嗎?如何填寫申報報?填到 增值稅減免稅申報明細表,選擇公告2023 56號嗎?增值稅減免稅申報表的數據在主表中不顯示嗎?
答: 不需要的 一般納稅人還是小規模 顯示
你好,老師!我想問一下:1.在增值稅申報中,金稅盤的服務費是可以全額抵扣增值稅的對嗎?2.申報時是不是需要填寫“增值稅減免稅申報明細表”,另外還需要在表一“增值稅納稅申報表”主表15欄“免、抵、退應退稅額”中填寫數據?
討論
老師你好,280的稅控服務費,可不可以只做賬,在申報增值稅稅時不填增值稅減免申報表,因為公司現在不交增值稅,等交稅的時候再填寫可以嗎?
我想問一下,服務行業增值稅減免稅申報表怎么填寫
老師,增值稅稅控系統技術維護費280元全部作為進項稅抵扣,申報增值稅的時候是填報在”005增值稅及附加稅費申報表(稅額抵減情況表)”還是021增值稅減免稅申報明細?
賣二手車填增值稅報表增值稅減免稅申報明細表怎么填?
小陳老師。 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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