老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問(wèn)
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬(wàn)申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問(wèn)
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問(wèn)
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問(wèn)
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問(wèn)
你好好你說(shuō)的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


老師,請(qǐng)問(wèn)下上月有留抵,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),如何做分錄
答: 上月借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 本月借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵稅額,如何做會(huì)計(jì)分錄?下月沖減留抵稅時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目 下個(gè)月抵扣借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后當(dāng)月需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,但是有留底,整個(gè)留底算下來(lái)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)本月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎?如何做分錄
答: 是的,您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄,首先要做一筆借方過(guò)賬,借方為稅金科目,貸方為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)提科目。





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