樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


老師,開具不征稅發票不需要進行增值稅納稅申報,那開具免稅普票要進行增值稅納稅申報嗎?
答: 你好,是的呢,你說的對
麩皮是免征增值稅,我們給別人開具了發票,增值稅申報表需要選擇免稅性質,選哪一個
答: 同學你好 首先,確保你的麩皮銷售確實符合免征增值稅的條件。如果麩皮是直接從農業生產者那里購買并直接銷售的,那么它可能屬于免征增值稅的范圍。但是,如果企業購進了麩皮再銷售,那么它可能就不再屬于免征增值稅的范圍,而是需要按照一般的增值稅稅率來繳稅。 在填寫增值稅申報表時,需要進入“免稅項目”部分,并在下拉菜單中選擇免稅性質代碼及名稱。由于麩皮免征增值稅的具體性質代碼可能會根據地區和政策的不同而有所差異,因此建議參考國家稅務總局提供的增值稅減免性質代碼表,或者咨詢當地稅務機關,以確定正確的免稅性質代碼及名稱。 如果你無法確定合適的免稅項目,可以選擇“其他”,并在相應的欄目中填寫免稅銷售額和免稅額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業發生了不征增值稅項目并按不征稅收入開具了發票,如何申報增值稅?
答: 企業在發生不征增值稅項目的情況下,應當按照有關規定進行申報。首先,將銷售不征收增值稅的收入發票開具到企業財務部,將該發票作為納稅憑證。其次,在企業進行增值稅申報時,應按照《增值稅納稅申報表》進行填寫,將銷售不征收增值稅的收入發票填寫到“銷售額”,“增值稅稅額”一欄均填0,“增值稅免稅收入”一欄填寫該發票金額。最后,按照增值稅納稅登記的要求將發票上的信息報送給稅務機關,以便進行后續的稅務管理。






粵公網安備 44030502000945號



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