您好老師,請(qǐng)問(wèn)銷售成本的單價(jià)是不是有如下4種計(jì)算 問(wèn)
您好,是的做稅務(wù)登記的時(shí)候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個(gè)問(wèn)題。 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問(wèn)下我5月份是小規(guī)模開了1個(gè)點(diǎn)的發(fā) 問(wèn)
你好,小規(guī)模期間的開的票單獨(dú)申報(bào) 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個(gè)月開了12萬(wàn)的發(fā)票,我 問(wèn)
您好,是的,如果收到的13%的進(jìn)項(xiàng)不用交稅 答
請(qǐng)別人給客戶現(xiàn)場(chǎng)售后服務(wù)的費(fèi)用大概是5000-7000 問(wèn)
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個(gè)人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用 — 服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng),如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費(fèi)用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒(méi)拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。 答


免抵退稅額怎么算的?免抵退稅額跟留底稅額哪個(gè)低就退稅哪個(gè)嗎?
答: 免抵退稅額就是名義應(yīng)退稅額或者免抵退制度下的可抵頂進(jìn)項(xiàng)稅額。 免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額
1.請(qǐng)問(wèn)如果期末留底稅額是30萬(wàn)元,那我們算出來(lái)的免抵退稅最大限額是20萬(wàn)元,那就是按20萬(wàn)元給我們退稅對(duì)嗎??那我們的期末留底還剩30-20=10元,是不是可以繼續(xù)留著以后抵扣??2.這樣一來(lái)我們?yōu)槭裁催€要申請(qǐng)退稅呢?直接留著40萬(wàn)以后抵扣用不就好了嗎??
答: 你好,可以申請(qǐng)留抵以后月份不申請(qǐng)退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
能不能舉例說(shuō)一下免抵稅額和免抵退稅額以及留抵稅額的區(qū)別和關(guān)聯(lián)
答: 你好,免抵退稅額<留抵稅額時(shí) 退稅金額為留抵稅額,無(wú)免抵稅額 免抵退稅額>留抵稅額時(shí) 退稅金額為留抵稅額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



廖廖老師 解答
2022-02-19 21:20