老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒(méi)有 問(wèn)
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開(kāi)支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問(wèn)
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來(lái)交的 答
請(qǐng)教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問(wèn)
您好,是對(duì)的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過(guò)一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


老師,我想問(wèn)一下您,我們公司在2022年2月取得2021年交通費(fèi)餐費(fèi)的發(fā)票,能做入2022年的賬里嗎?對(duì)當(dāng)年取得以前年度發(fā)票有什么要求?
答: 你好;? ? ? ?是的。 要做到22年賬套里面去的 ;? ?到時(shí)跨年走以前年度損益調(diào)整科目處理? ?
你好,我想問(wèn)一下,上一年度沒(méi)有發(fā)票,今年才取得發(fā)票,前面是暫估的,用以前年度損益怎么做分錄
答: 同學(xué),你好 不是用以前年度損益 是之前的分錄紅沖,現(xiàn)在按照發(fā)票重新做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
接受虛開(kāi)普通發(fā)票,稅務(wù)機(jī)關(guān)讓做納稅調(diào)整,我當(dāng)時(shí)是做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,調(diào)完申報(bào)表后,讓我還做賬務(wù)調(diào)整,這個(gè)賬務(wù)調(diào)整有必要做嗎?稅務(wù)機(jī)關(guān)讓我做以前年度損益調(diào)整,如果做的話我是調(diào)出稅金還是調(diào)出發(fā)票總金額(價(jià)稅合計(jì))
答: 您好,根據(jù)您的描述,您可以不做賬務(wù)調(diào)整,按無(wú)票支出處理。因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)是限額扣除,所以需要將已抵扣的部分需要轉(zhuǎn)出。
老師,收到退之前的所得稅借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,是嗎?還通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅核算嗎?
以前年度銀行的手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票直接入賬了,走的財(cái)務(wù)費(fèi)用,后來(lái)年度又取得了發(fā)票,應(yīng)該怎么走賬
請(qǐng)問(wèn)22年取得20年費(fèi)用發(fā)票,計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,在21年匯繳的時(shí)候需要在哪個(gè)表里調(diào)整






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