樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸:應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費(紅字) 貸:應付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調增,后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師,匯算清繳后選擇了暫不退稅,如果想退稅的時候 問
你好好是的,還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面,題目上不是說的若A公司違 問
你好,同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失,應該選擇執行合同。 答


老師您好,我單位是混凝土攪拌站企業,我單位19年的時候借了一個往來客戶(買我們單位混凝土的客戶)的沙子,當時簽了協議抵扣扣除稅金之后的應收賬款,現在要處理這筆賬務,怎么合理處理呢,對方不給我們開具增值稅發票
答: 你好;? ? ? ? ? ? ? ? ?那你們這個往來科目? 你們? ?應收賬款 要掛科目。? ? ? 應該是你們開票給對方;? 怎么是對方開票給你們。 對方不是買你們的產品嗎??
12月份依據合同計提收入(還未開具發票),繳納增值稅,例:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅- 銷項稅額次年開具發票后如何做賬
答: 次年開具發票后把發票附在這個憑證后邊就是了哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年發貨后未開票,做了未開票收入,交了增值稅。借: 應收賬款 貸: 主營業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額今年跨年補開發票該怎么做賬呢?
答: 做不了,除非你再交一次稅。









粵公網安備 44030502000945號



??稀飯?? 追問
2022-02-22 17:04
meizi老師 解答
2022-02-22 17:10
??稀飯?? 追問
2022-02-22 17:17
meizi老師 解答
2022-02-22 17:24