老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數(shù)和季 問
您好,人數(shù)是填寫12月末人數(shù) 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發(fā)費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優(yōu)惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發(fā)票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù),法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


21年12月份做了暫估費用 ,借:管理費用-暫估 19萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 19萬,然后21年的帳結(jié)賬了,開始做22年的,然后22年1月,2月,3月,4月每個月都有費用發(fā)票進來,每個月也有開票出去,那我22年1到3月做賬的時候是不是光把開出去的票入賬就可以了,打算在4月30號做匯算清繳的話,22年1到4月的費用票是不是要一起攢到4月再做賬,1,看22年1到4月的費用票剛湊到19萬的話就不用做任何賬務(wù)處理,把費用票貼到21年的暫估憑證后面就可以。2,如果22年1到4月湊的費用票少于19萬的話,是不是要把21年的暫估的19萬全部紅沖,做賬:借 :應(yīng)付賬款-暫估 19萬 ,貸 利潤分配-未分配利潤
答: 同學你好 對的 這樣做的分錄就可以
21年做暫估結(jié)賬,然后22年1到4月每月都有費用發(fā)票,每月也有開票出去,那我22年1到3月做賬的時候是不是光把開出去的票入賬就可以了,打算在4月30號做匯算清繳,22年1到4月的費用票可以一起攢到4月再做賬嗎,如果22年1到4月湊的費用票少于19萬只有10萬,是不是要把21年的暫估的19萬全部紅沖,做賬:借 :應(yīng)付賬款-暫估 19萬 ,貸 利潤分配-未分配利潤19萬, 借:利潤分配-未分配利潤 10萬 ,貸:應(yīng)付賬款-10萬 ,這樣就可以了,可是如果紅沖在22年的話,對21年的利潤沒有影響啊,只影響了22年的,而且22年末結(jié)賬的時候也會出現(xiàn)利潤分配-未分配利潤 科,不是也影響了22年嗎
答: 同學你好 是的 這個是在今年做調(diào)整去年的分錄 對22年的分錄也有影響
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問一下,我2020年年末暫估了一筆成本,借:工程成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款,到現(xiàn)在也沒收到發(fā)票,應(yīng)付一直掛著,匯算清繳的時候也沒調(diào)增,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,可以在2021年12月份做一筆借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 的分錄嗎?這樣會對所得稅有什么影響嗎?
答: 你好! 直接做分錄沖減即可(因為不涉及損益,不用納稅調(diào)整的) 借:工程成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款 (金額用負數(shù)表示)










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