25年3月購買一臺電腦4500元,當月入了固定資產,但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則,不用走以前年度損益調整,直接計入當期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表,應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細借貸方重分類,和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致,觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規,要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報,把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款,貸方放應付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿公司,有好生意系統,有臺賬,會計每天 問
同學,你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發票的 答


老師,問下。我們公司收到了服務費,但是暫時還沒有開具發票給對方,這個分錄怎么做。下個月這筆收入開具發票后,分錄怎么寫
答: 同學你好 收款 借,銀行存款 貸,預收賬款 開票確認收入 借,預收賬款 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項;
我5月份有做未開具發票收入,我分錄怎么寫呢?下個月我開發票時分錄又怎么寫呢?
答: 你好,一樣的做,借應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 開發票的時候先紅字沖減這一個,然后再按發票重新做。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
3月份收到對方給我們對公戶打的預付款350萬,但是我們沒給對方開發票,這筆業務能做收入嗎?分錄怎么做?
答: 同學,你好,如果是預付款給你們,且不做收入的,實際提供產品或是服務的時候可以做收入,這個時候不管你是否開發票都可以確認收入,但要申報增值稅,做未開票收入進行申報,的
建筑公司 如果我們這個月付了工地上分包出去的水電工程,但對方沒給開票,做暫估的具體分錄是什么還有 如果如果不是分包的,支付了材料款但也沒收到發票,暫估的具體分錄又是什么,謝謝。
老師,我們公司是做生產的,但是把廠房租了一部分出去了,本月開了租賃發票給對方了,并還開具了代收水電費的發票,這兩筆業務 應該怎么做會計分錄呀?
老師,請問一下,我們公司是信息技術服務公司,跟移動公司之間有往來,收到移動公司開的技術服務費發票,怎么寫分錄呀,我們也給移動公司開服務費發票,這個分錄怎么寫呀
老師,我們公司上季度有一筆管理費是個人墊付了,當時未取得發票, 10月初才收到發票, 請問下這個費用暫估入帳怎么寫分錄呢?




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學堂用戶_ph931002 追問
2022-02-24 10:18
立紅老師 解答
2022-02-24 10:19
學堂用戶_ph931002 追問
2022-02-24 10:21
立紅老師 解答
2022-02-24 10:29