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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-06-14 14:48

你好,一樣的做,借應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
開發票的時候先紅字沖減這一個,然后再按發票重新做。

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你好,一樣的做,借應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 開發票的時候先紅字沖減這一個,然后再按發票重新做。
2023-06-14 14:48:22
Na你這個直接就是借應收票據貸主營業務收入可以加一個明細科目,叫未開票收入。
2021-09-11 12:37:50
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 -未開票 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅 如果以后補開發票 貸:主營業務收入 -未開票 負數 貸:主營業務收入 –已開票
2026-01-08 16:49:11
同學你好 收款 借,銀行存款 貸,預收賬款 開票確認收入 借,預收賬款 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項;
2022-02-24 10:15:20
同學你好 正數抵減負數就可以
2022-06-06 09:40:08
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