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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-25 15:08

嗯,你好有這樣做的,在實操中有這樣。

陳小pang 追問

2022-02-25 15:11

那這筆藍字憑證該如何賬務處理,跨年了,可以直接借管理費用  貸 現金等嗎?如果不可以,那如何寫分錄呢?

李霞老師 解答

2022-02-25 15:11

你可以借利潤分配未分配利潤貸現金。

陳小pang 追問

2022-02-25 15:14

做一筆沖紅的憑證,然后再計一筆借利潤分配未分配利潤 貸現金這樣嗎?以前年度損益科目這個不需要了嗎?

李霞老師 解答

2022-02-25 15:15

現在小微企業的話,都沒有以前年度損益這個科目了。

陳小pang 追問

2022-02-25 15:29

好的,謝謝老師。

陳小pang 追問

2022-02-25 15:35

老師,不好意思還有一個,21年當時暫估的時候我記的是主營業務成本 貸應付賬款-暫估,22年這個發票回來了一辦,我要怎么沖這個賬,麻煩老師把分錄寫下,謝謝。

李霞老師 解答

2022-02-25 15:37

借,應付賬款暫估貸利潤分配,未分配利潤。

陳小pang 追問

2022-02-25 15:58

需要做一筆沖紅的憑證嗎?

李霞老師 解答

2022-02-25 16:03

剛才給你寫的憑證就是紅沖的憑證。

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相關問題討論
嗯,你好有這樣做的,在實操中有這樣。
2022-02-25 15:08:20
同學,你好 做紅字負數分錄
2022-11-27 19:43:41
借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
2017-07-13 14:25:15
您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數
2022-11-27 19:48:47
收到紅字發票,你就做負數分錄,后面再收到籃字在做正確的分錄就行了。
2022-03-01 15:49:43
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