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明月
于2022-02-25 16:59 發布 ??1788次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-25 16:59
你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。
明月 追問
2022-02-25 19:55
一般納稅人銷售貨物,開普通發票,銷項稅額計入應交稅費—應交增值稅---銷項稅額,開普通發票的銷項可以遞減進項稅額嗎?
郭老師 解答
2022-02-25 20:07
可以用進項來抵扣,
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一般納稅人銷售貨物開增值稅普通發票可以計入應交稅費—應交增值稅---銷項稅額嗎?
答: 你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。
請問一般納稅人收到增值稅普通發票需要做應交稅費嗎?
答: 你好,一般納稅人收到增值稅普通發票,不需要體現進項稅額?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本身應該免稅的開成了13%的發票,那是不是要交這個稅呀?增值稅普通發票,出口退稅的增值稅普通 發票,是一般納稅人
答: 你好!是的。是要先交上的了
老師好 我公司為一般納稅人 我做的計提增值稅的分錄為 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣做對嗎
討論
老師,一般納稅人關于應交稅費每月和年末的計提分錄是否是這樣一、計提本月應交增值稅(結轉)借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值 貸:應交稅費——未交增值稅二、支付上月增值稅 借;應交稅費—應交增值——未交增值稅 貸:銀行存款 三、年末結轉增值 借:應交稅費——應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅費—應交增值—進項稅額 貸:應交稅費—應交增值—轉出未交增值
請問老師 收到23年退還的增值稅及附件怎么做賬呢?一般納稅人 一般納稅人月末需要交增值稅時,這樣處理對嗎?借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅
上午好 老師 請教下 我們是一般納稅人公司 材料已收到 發票也收到 收到的發票為增值稅普通發票 分錄里 要寫出應交稅費 應交增值稅嗎 麻煩老師幫我寫下分錄 我是小白
一般納稅人 增值稅 做分錄 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費—未交增值稅。那應交稅費 -銷項 應交稅費-進項 的余額 到最后結轉到哪里了?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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明月 追問
2022-02-25 19:55
郭老師 解答
2022-02-25 20:07