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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-25 16:59

你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。

明月 追問

2022-02-25 19:55

一般納稅人銷售貨物,開普通發票,銷項稅額計入應交稅費—應交增值稅---銷項稅額,開普通發票的銷項可以遞減進項稅額嗎?

郭老師 解答

2022-02-25 20:07

可以用進項來抵扣,

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相關問題討論
你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。
2022-02-25 16:59:43
你好,一般納稅人收到增值稅普通發票,不需要體現進項稅額?
2022-03-22 20:53:04
你好,根據以下思路簡易操作 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
你好!是的。是要先交上的了
2024-09-04 15:35:43
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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