

企業(yè)支付辦公房租的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款這樣不對嗎?今天聽說稅金要記入營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳要調(diào)整。正確的分錄應(yīng)該是怎樣呢?
答: 你這個(gè)處理是正確的,不用納稅調(diào)整。
老師,23年公司的原料有贈(zèng)送給村里用,會(huì)計(jì)分錄是:借:營業(yè)外支出 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分營業(yè)外支出要做納稅調(diào)增吧?
答: 您好,要納稅調(diào)增的哦
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個(gè)稅有100沒有去稅務(wù)局退回,轉(zhuǎn)入了營業(yè)外支出,這個(gè)匯算清繳的時(shí)候除了調(diào)增還需要沖銷嗎?比如原來:借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增處理企業(yè)所得稅 ,另外這個(gè)影響了未分配利潤,需要把原轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的分錄沖銷嗎
答: 你好需要納稅調(diào)增,個(gè)稅是不可以扣除的









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勤奮的芹菜 追問
2022-03-02 21:49
陳詩晗老師 解答
2022-03-02 21:49
勤奮的芹菜 追問
2022-03-02 22:10
陳詩晗老師 解答
2022-03-02 22:14
勤奮的芹菜 追問
2022-03-02 22:21
陳詩晗老師 解答
2022-03-02 22:22