

這道題是借:管理費用——開辦費 188.68 管理費用——辦公費 754.72 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 56.6 貸:庫存現金 1000還是借; 管理費用——辦公費 943.40 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 56.6貸:庫存現金 1000麻煩回復一下,謝謝
答: 您好 請問是單位籌建期間嗎
我去年12月份做賬的時候有個火車票的抵扣,我直接在12月份做成了借:管理費用借應交稅費_應交增值稅(進項稅),貸,庫存現金,但是12月份沒有做結轉了,我現在做賬該怎么結轉了
答: 您好 請問哪個科目沒有結轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用, 應交稅費-增值稅(進項稅) 貸:庫存現金 這個進項稅轉出怎么做分錄
答: 借;管理費用 貸;應交稅費(進項稅額轉出)









粵公網安備 44030502000945號



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2022-03-03 14:42
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