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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-04 15:19

你好,對的是的,你是一般納稅人嘛,如果是的話,應交稅費應交增值稅減免稅款。

雪白的背包 追問

2022-03-04 15:21

不需要再設置兩個    明細科目了吧?待減    已減?

郭老師 解答

2022-03-04 15:23

你好,對的是的,不需要設置的。

雪白的背包 追問

2022-03-04 15:24

減免稅額    余額是累計每年的280嗎?比如去年有    今年累計余額是560嗎?

郭老師 解答

2022-03-04 15:26

可以的,可以這么做的。

雪白的背包 追問

2022-03-04 15:49

未交增值稅  待交增值稅 是不是也是不用設置?   進項和銷項的差額就是未交吧?

郭老師 解答

2022-03-04 15:52

你好,你是一般納稅人需要的未交增值稅,這個需要。

郭老師 解答

2022-03-04 15:52

銷項進項轉出未交增值稅進項轉出,這三級科目都需要。

雪白的背包 追問

2022-03-04 15:57

代賬會計設置了很多科目    能去說一下    準確用到單位幾個增值稅嗎?   謝謝

郭老師 解答

2022-03-04 15:59

你好,第四個第五個第六個都可以不用用。

雪白的背包 追問

2022-03-04 16:18

那280放哪?進項稅嗎?轉出未增值稅是每月未交增值的累計數嗎?

郭老師 解答

2022-03-04 16:19

借應交稅費應交增值稅減免稅款
借、管理費用負數280。

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相關問題討論
你好,對的是的,你是一般納稅人嘛,如果是的話,應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022-03-04 15:19:23
同學, 如果當月不抵減 借:應交稅費-應交增值稅減免稅款貸:管理費用280 這個分錄不用做。
2021-04-08 17:45:39
借管理費用~維護費 負數 這個月洞門結轉損益結轉為0 借轉出未交增值稅 貸應交稅費~應交增值稅~減免稅款
2020-01-25 18:37:45
同學你好 這個循序對嗎?謝謝!——是正確的;
2022-02-16 11:15:12
企業購買金稅盤等設備的時候,先計入到管理費用科目,其分錄為。 借:管理費用—辦公費。 貸:銀行存款等。 根據相關政策,企業購買的稅控設備及服務費可以全額抵扣,其抵扣時候的分錄為。 借:應交稅費—應交增值稅—減免稅額。 貸:管理費用—辦公費。
2022-03-25 10:50:37
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