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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-05 09:27

可以的,可以這么做的。

李文英 11330679 追問

2022-03-05 09:42

老師,
如果上期期末留低200,這個月銷項稅額400,進項稅額7000,怎么寫結轉增值稅分錄呢

郭老師 解答

2022-03-05 09:50

你好,上一次的期末留底在哪個科目里面?

李文英 11330679 追問

2022-03-05 09:57

就是電子稅務局上期末留抵稅額

郭老師 解答

2022-03-05 09:58

借應交稅費應交增值稅銷項400

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅7000

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅7000
貸應交稅費應交增值稅進項7000

郭老師 解答

2022-03-05 09:58

那個留底做不了,沒法給你做,因為不知道你上一個月銷項進項。

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2022-03-05 09:27:59
取得進項 借 成本科目 應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款 當進項大于銷項不做處理,作為期末留底 當銷項大于進項 借 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-02-22 23:52:22
學員您好,您的問題具體是什么?有截圖嗎?
2023-03-15 12:46:12
結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,小規模納稅人不能開給一般納稅人13%的發票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
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