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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-21 10:56

那就是借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),申報(bào)表就填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?原來(lái)第一次開(kāi)過(guò)去的發(fā)票正常去認(rèn)證?負(fù)數(shù)發(fā)票就不用認(rèn)證?

小語(yǔ) 追問(wèn)

2017-03-21 10:59

前面有一張2000的,后面開(kāi)了998退貨的,2000的認(rèn)證了998的退貨的不用填在申報(bào)表?

小語(yǔ) 追問(wèn)

2017-03-21 11:01

現(xiàn)原來(lái)那張2000,和退貨998,原來(lái)開(kāi)的2000的現(xiàn)在才去認(rèn)證,998退貨的不也應(yīng)該填在申報(bào)表嗎?

宋生老師 解答

2017-03-21 10:53

您好!可以的。

宋生老師 解答

2017-03-21 10:58

您好!申報(bào)表不用填啊。你都沒(méi)有去認(rèn)證

宋生老師 解答

2017-03-21 11:03

您好!你如果都沒(méi)有認(rèn)證,就都不用在申報(bào)表體現(xiàn)了。

宋生老師 解答

2017-03-21 11:05

您好!剛剛答快了。 
是這樣的,如果你2個(gè)金額不同的話,你先認(rèn)證這個(gè)2000,然后這個(gè)998不用認(rèn)證,但是998對(duì)應(yīng)的稅額要轉(zhuǎn)出。

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您好!可以的。
2017-03-21 10:53:42
是的 紅字沖減用原方向的負(fù)數(shù)
2019-12-10 08:53:15
你好 會(huì)計(jì)科目借貸方向:借貸記賬法下,所有賬戶的結(jié)構(gòu)都是左方為借方,右方為貸方,但借方、貸方反映會(huì)計(jì)要素?cái)?shù)量變化的增減性質(zhì)則是不固定的。不同性質(zhì)的賬戶,借貸方所登記的內(nèi)容不同,下面分別說(shuō)明各類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu)。 (一)資產(chǎn)類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu) 在資產(chǎn)類(lèi)賬戶中,它的借方記錄資產(chǎn)的增加額,貸方記錄資產(chǎn)的減少額,期末余額一般應(yīng)在借方。 (二)負(fù)債類(lèi)賬戶和所有者權(quán)益類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu) 負(fù)債及所有者權(quán)益類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)類(lèi)賬戶正好相反,其貸方記錄負(fù)債及所有者權(quán)益的增加額;借方記錄負(fù)債及所有者權(quán)益的減少額,期末余額一般應(yīng)在貸方。 (三)成本費(fèi)用類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu) 成本類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu)基本相同,賬戶的借方記錄費(fèi)用成本的增加額,賬戶的貸方記錄費(fèi)用成本轉(zhuǎn)入抵銷(xiāo)收益類(lèi)賬戶(減少)的數(shù)額,由于借方記錄的費(fèi)用成本的增加額一般都要通過(guò)貸方轉(zhuǎn)出,所以賬戶通常沒(méi)有余額。如果有余額,也表現(xiàn)為借方余額。 (四)收益類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu) 收益類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu)則與負(fù)債類(lèi)賬戶和所有者權(quán)益類(lèi)賬戶的結(jié)構(gòu)基本相同,收入的增加額記入賬戶的貸方,收入轉(zhuǎn)出(減少額)則應(yīng)記入賬戶的借方,由于貸方記錄的收入增加額一般要通過(guò)借方轉(zhuǎn)出,所以賬戶通常也沒(méi)有期末余額。如果有余額,同樣也表現(xiàn)為貸方余額。
2022-04-05 13:00:38
您好,都可以,貸方負(fù)數(shù)對(duì)賬方便,但是對(duì)于有的人來(lái)說(shuō)不好理解
2022-02-08 21:18:50
正確,用負(fù)數(shù)表示。例如,科目余額表顯示該科目借方余額為200,錄入數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)該科目實(shí)際應(yīng)當(dāng)是貸方200,則錄入負(fù)數(shù)200即可。
2023-03-08 17:39:38
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