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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-07 13:55

你好,把應交增值稅(減免稅款)科目結轉掉的分錄是
借:應交稅費—未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)

珠珠 追問

2022-03-07 14:03

那應交稅費-未交增值稅金額是要寫沒抵扣前的嗎?如交增值稅380元,實際抵扣稅控280后,只交100元。計提增值稅款是100還是380?

鄒老師 解答

2022-03-07 14:04

你好,計提的增值稅是380,實際繳納的是100

珠珠 追問

2022-03-07 14:08

按未抵扣前金額380計提增值稅是吧

鄒老師 解答

2022-03-07 14:09

你好,是的,是這樣的

珠珠 追問

2022-03-07 14:14

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-07 14:15

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,把應交增值稅(減免稅款)科目結轉掉的分錄是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)
2022-03-07 13:55:31
是的,是這樣做,不過這個實務中一般是借管理費用 負數不是貸管理費用 負數
2019-12-31 10:14:07
同學你好 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022-04-18 10:18:20
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發票并付款的時候, 借:管理費用-辦公費, 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字, 借:管理費用-辦公費 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
你好,需要與? 應交稅費—未交增值稅? 做抵扣處理?
2023-03-09 13:15:58
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