您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務(wù)登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,我想問下我5月份是小規(guī)模開了1個點的發(fā) 問
你好,小規(guī)模期間的開的票單獨申報 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底(暫估) 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票 先沖暫估: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —XX 個人(紅字) 再按發(fā)票入賬: 借:銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項,如有) 貸:銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年,2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票,可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票:2025 年匯算先調(diào)增,后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補扣除。 答


老師,有這樣一個問題困擾著我,百思不得其解,向您求助如何進行賬務(wù)處理。去年購買原材料,款已付貨已到,發(fā)票未到,已做暫估入賬。借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款借:原材料 貸:應(yīng)付賬款(暫估)然后正常主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)入本年利潤。這樣做有問題嗎?數(shù)月后,發(fā)票到了一部分,怎么做賬?希望得到您的幫助,謝謝
答: 您好!這樣操作沒有問題,等發(fā)票到了后,沖暫估,然后按照發(fā)票金額再平掉一部分應(yīng)付賬款
一季度加大主營業(yè)務(wù)成本使一季度利潤為負,暫估的主營業(yè)務(wù)成本如何賬務(wù)處理?借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方科目怎么寫?
答: 你好,可以暫估著先 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,建筑公司工地施工人員買保險(已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本)。因為之前沒收到發(fā)票,當普票做的暫估入賬,現(xiàn)在收到專票了是不是要做三筆:1.做相同的分錄用負數(shù)沖之前的暫估入賬 2.重新入賬 3.沖之前的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本(進項負數(shù))貸:保險費 (進項負數(shù))
答: 你好,是的,是這樣處理對,先把原來的洪峰再按發(fā)票做賬就行了。









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kitty 追問
2022-03-09 20:49
kitty 追問
2022-03-09 20:53
丁小丁老師 解答
2022-03-09 21:38
丁小丁老師 解答
2022-03-09 21:39