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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-10 09:54

你好;  1.  比如 我 公司的貨物給你   ; 你的貨物給我 ;     我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果    都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。  這樣 可以不用產生增值稅繳納的   

Luuuuu^ 追問

2022-03-10 10:01

嗯。。。要是互相開倆個票(一個銷項稅額一個進項稅額)的話。
是等于這一次以物換物的行為雙方不用繳納任何稅款。
還是等于。交易雙方再使用交換的貨物進行售出時,只再交一次銷項稅額沒有進項稅額就行

meizi老師 解答

2022-03-10 10:08

1. 是的分別去開票 。  只是你們不相互收款而已 ;    

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你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學你好 對的 需要你們承擔
2022-12-23 11:24:21
你好同學,非正常損失是指企業管理不善所造成的存貨損失,對應的進項稅已經認證的要做進項稅額轉出,因為該部分貨物不能再銷售產生銷項稅,為了杜絕因人為因素造成的損失導致稅款流失,所以不允許抵扣
2022-06-01 17:53:01
你好,是的呢,你可以這么理解
2022-03-29 20:18:50
您好,是的,就是你說的這個意思
2023-03-20 19:21:06
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