老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


老師,想問下以物換物如何繳稅。看書上說要倆方分別弄。后面又說可以再互相開票然后雙方進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這后期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒太明白
答: 你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
我們采購了一批物資贈(zèng)送給其他公司,進(jìn)項(xiàng)稅額是1705.34元,捐贈(zèng)出去時(shí)要視同銷售,那如果我們沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1705.34元,那視同銷售的銷項(xiàng)稅額(1705.34)全部就要我們承擔(dān)對嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 需要你們承擔(dān)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,有關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,意思是B賣個(gè)C時(shí)產(chǎn)生的(150-100)??13%的銷項(xiàng)稅可以減去 A賣給B時(shí)產(chǎn)生的(100-50)??13%時(shí)的銷項(xiàng)稅 這樣抵扣嗎
答: 你好,是的呢,你可以這么理解










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