老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤(rùn)積 問(wèn)
資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問(wèn)
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收 答
老師,請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷人拿來(lái)的有張差額退票, 問(wèn)
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開(kāi)下嗎? 問(wèn)
你好,這種情況應(yīng)該是可以開(kāi)的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說(shuō)報(bào)的一季度 問(wèn)
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


老師,匯算清繳上說(shuō)的調(diào)表不調(diào)賬怎么運(yùn)用?比如我年前預(yù)提了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款,但由于發(fā)票回不來(lái),我們需要要匯算清繳的時(shí)候調(diào)增出來(lái)交稅5千,那我賬務(wù)上需要怎么去處理呢?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)款項(xiàng)需要支付嗎
老師,去年暫估了45萬(wàn)的費(fèi)用票。借:管理費(fèi)用-暫估 45萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估45萬(wàn) 今年匯算清繳之前有10萬(wàn)的工資費(fèi),公司新入職的,是不是也可以抵費(fèi)用呢,匯算清繳之后工資完全可以抵,不想交企業(yè)稅,怎么做分錄了
答: 同學(xué)你好 匯算清繳之前來(lái)發(fā)票就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估的服務(wù)費(fèi),匯算清繳前發(fā)票還沒(méi)回來(lái),可以轉(zhuǎn)為,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提服務(wù)費(fèi)嗎,如果可以的話,收到發(fā)票后怎么沖回去
答: 你好,匯算清繳還沒(méi)有回來(lái),發(fā)票就是正常入賬的,不用調(diào)整納稅調(diào)整就行了。
老師還有一個(gè)問(wèn)題,去年12月公司管理費(fèi)用發(fā)票沒(méi)來(lái),暫估了一下管理費(fèi)用,在匯算清繳怎么填寫(xiě)表格呢? 不能收到發(fā)票
匯算清繳里面我去年管理費(fèi)用有些沒(méi)有發(fā)票,這些管理費(fèi)用要調(diào)整的話要填哪個(gè)表格,是調(diào)增還是調(diào)減???
老師還有一個(gè)問(wèn)題,去年12月公司管理費(fèi)用發(fā)票沒(méi)來(lái),暫估了一下管理費(fèi)用,在匯算清繳怎么填寫(xiě)表格呢?
去年12月公司管理費(fèi)用發(fā)票沒(méi)來(lái),暫估了一下管理費(fèi)用,在匯算清繳怎么填寫(xiě)表格呢?








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2022-03-13 17:05
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