老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


打算下周做匯算清繳,21年的暫估 借:管理費(fèi)用-暫估10萬,貸:應(yīng)付 ,只是把后面拿到的7萬發(fā)票都放到了這個(gè)憑證下面,沒有做任何賬務(wù)處理。今天拿到一張2月的服務(wù)發(fā)票,流水也有體現(xiàn),流水做賬:借:應(yīng)付賬款-XX公司1萬,貸銀存。那我把發(fā)票放在21年暫估憑證后不用做賬務(wù)處理嗎,那不是少了借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付-XX嗎,怎么收尾做賬啊,老師可以詳細(xì)嗎,之前問了好幾個(gè)老師越問越混了
答: 首先,21年的暫估已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了,所以發(fā)票即便是跨年取得,不涉及進(jìn)項(xiàng)稅的情況下只要在匯算之前取得直接貼回去就可以的,付款直接借:應(yīng)付賬款-XX公司1萬,貸銀存
老師,匯算清繳上說的調(diào)表不調(diào)賬怎么運(yùn)用?比如我年前預(yù)提了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款,但由于發(fā)票回不來,我們需要要匯算清繳的時(shí)候調(diào)增出來交稅5千,那我賬務(wù)上需要怎么去處理呢?
答: 您好 請問款項(xiàng)需要支付嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年我做管理費(fèi)用10萬,應(yīng)付賬款10萬,發(fā)票沒來,后面付8萬發(fā)票,我匯算清繳直接調(diào)整2萬就行吧?憑證不用動了吧.這樣行嗎?,有一部分沒發(fā)票
答: 你好,那個(gè)2萬需要付款不呢?









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