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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-03-15 12:03

您好!過會給您過程

丁小丁老師 解答

2022-03-15 12:10

您好!最后一個是進項轉出

美好的冬瓜 追問

2022-03-15 14:47

您能詳細講一下為什么這么算嗎

美好的冬瓜 追問

2022-03-15 14:49

為什么不用銷項稅額—進項稅額這么算呢

丁小丁老師 解答

2022-03-15 14:54

您好!是銷項-進項,只是這里有個用于福利的,所以要做進項轉出

美好的冬瓜 追問

2022-03-15 15:00

那銷項是13%*100嗎

美好的冬瓜 追問

2022-03-15 15:04

為啥要除10000

丁小丁老師 解答

2022-03-15 15:04

對,這個單位是萬,所以后面的進項和進項轉出都是除以10000的

美好的冬瓜 追問

2022-03-15 16:12

那進項轉出為什么要加上呢

美好的冬瓜 追問

2022-03-15 16:14

他要是轉出了的話,那進項稅額不就少了嗎,銷項稅額是要減去可抵扣的進項稅額,領用外購材料,進項稅額不可以抵扣呀

丁小丁老師 解答

2022-03-15 16:16

您好!進項因為要轉出,所以就不能抵扣,而之前減了的是全部的進項,減多了,所以要加回來,相當于要多交這點金額的稅

美好的冬瓜 追問

2022-03-15 16:18

這題屬于事后改變用途所以進項轉出的吧

丁小丁老師 解答

2022-03-15 16:20

您好!這個屬于改變用途,用于非應稅項目了,所以要做進項轉出

美好的冬瓜 追問

2022-03-15 16:24

好的,謝謝您

丁小丁老師 解答

2022-03-15 16:25

不客氣,有問題再溝通

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需要交,一般納稅人安收益的6%繳納
2019-05-28 09:06:42
您好!過會給您過程
2022-03-15 12:03:40
包含1月繳納去年12月的增值稅
2022-12-05 16:59:07
(1)該企業業務(1)應繳納的消費稅稅額為: 585+845=1430萬元 (2)該企業業務(2)應繳納的增值稅稅額和消費稅稅額為: 應繳納的增值稅稅額為:156萬元 應繳納的消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (3)該企業業務(3)的增值稅銷項稅額和應繳納消費稅稅額為: 增值稅銷項稅額為:0 應繳納消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (4)該企業業務(4)應繳納消費稅稅額為: 60×5%=3萬元 (5)該企業當月應繳納的增值稅稅額為: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
煙葉應納稅額=煙葉收購金額×稅率
2023-05-30 14:34:03
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